凤庆:“巡审联动”监督释放叠加效应
“针对公职人员工作中的虚假列支费用行为,以及部分公职人员、村干部长期未结清或核账的借款问题,乡党委政府细化措施,坚决收回虚假列支费用,并将相关问题移交县纪委监委深入调查……”这是凤庆县“巡察联动”监督反馈问题整改情况公示的内容。
近年来,该县把发现问题和推动问题解决作为巡察工作的出发点和落脚点,积极推进“以巡带审、以审助巡、巡审联动”的工作模式,让巡察监督和审计监督更加紧密地结合起来,形成强大监督合力,释放监督的叠加效应,推动各项工作提档加速。
巡察进驻前,县委巡察机构函请审计局向巡察组通报被巡察单位存在问题情况,审计局在提供审计材料的同时,介绍审计情况。
巡察工作中,巡察组与审计组联合行动,充分发挥各自的专业优势,共同分析研判问题线索。巡察组通过深入走访、细致调研和查看痕迹档案,掌握了大量第一手资料。审计组则运用专业知识和技能,对单位的财务数据进行了细致审查。
在对某乡镇开展巡察中,在双方的共同努力下,一系列隐藏在日常工作中的问题被一一揭示出来。其中一个涉及资金使用不当的问题引起了巡察组和审计组的高度重视,经过进一步核查,发现该单位在项目实施过程中存在违规操作,导致大量资金流失。针对这一问题,巡察组及时提出了整改建议,并督促被巡察单位制定整改方案,细化整改措施。同时,审计组也根据发现的问题,提出了加强内部管理和完善财务制度的建议。
为确保工作实效,县委巡察办将审计反馈问题整改情况列为巡察监督重点,监督整改主体责任、监督责任和长效机制建设。审计局则将巡察反馈涉及经济责任、资金项目等问题整改情况纳入审计监督,重点关注经济领域整改情况,实现信息的双向交流和共享,形成巡察与审计的闭环管理。
同时,县委巡察机构和审计部门紧密合作,共同确保问题得到有效解决。审计组跟踪评估整改措施效果并提供指导,巡察组定期跟踪整改进度,确保问题得到根本解决,深化巡察整改工作,做实巡察“通篇文章”。
“巡审联动不仅提升了发现问题与解决问题的能力,还加强了巡察与审计工作的质量与效率。”县委巡察办负责人表示,这种联动监督机制促进了双方互学互鉴,形成强大监督合力,共同为凤庆县的稳定发展保驾护航。
通过“巡审联动”共发现并督促被巡察单位整改各类问题52个,整改情况还向社会公开,强化社会监督。
“巡审联动实现了巡察监督和审计监督的资源优化配置和有效利用。”该县纪委监委负责人表示,将继续深化巡审联动,探索更多协作方式,完善工作机制,推动巡察与审计监督深度贯通融合,确保问题整改措施落到实处、取得实效。(杨成菊 || 责任编辑 田源)
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